蒸湘区2015年一般公共财政预算支出经济分类情况表
www.zhengxiang.gov.cn作者:日期: 2015/05/28【字体:

项目

总计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

一、一般公共服务支出

12671

3168

887

8616

 

 

 

 

 

 

    人大事务

525

131

37

357

 

 

 

 

 

 

    政协事务

307

77

21

209

 

 

 

 

 

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

5064

1266

354

3444

 

 

 

 

 

 

    发展与改革事务

119

30

8

81

 

 

 

 

 

 

    统计信息事务

122

31

9

83

 

 

 

 

 

 

    财政事务

641

160

45

436

 

 

 

 

 

 

    税收事务

1000

250

70

680

 

 

 

 

 

 

    审计事务

117

29

8

80

 

 

 

 

 

 

    人力资源事务

244

61

17

166

 

 

 

 

 

 

    纪检监察事务

458

115

32

311

 

 

 

 

 

 

    商贸事务

366

92

26

249

 

 

 

 

 

 

    宗教事务

4

1

0

3

 

 

 

 

 

 

    档案事务

24

6

2

16

 

 

 

 

 

 

    民主党派及工商联事务

17

4

1

12

 

 

 

 

 

 

    群众团体事务

116

29

8

79

 

 

 

 

 

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

1301

325

91

885

 

 

 

 

 

 

    组织事务

213

53

15

145

 

 

 

 

 

 

    宣传事务

115

29

8

78

 

 

 

 

 

 

    统战事务

87

22

6

59

 

 

 

 

 

 

    其他一般公共服务支出

1831

458

128

1245

 

 

 

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

92

 

92

 

 

 

 

 

 

 

    国防动员

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

    其他国防支出

26

 

26

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

2149

618

953

578

 

 

 

 

 

 

    武装警察

156

 

156

 

 

 

 

 

 

 

    检察

870

270

348

252

 

 

 

 

 

 

    法院

946

293

378

274

 

 

 

 

 

 

    司法

176

55

70

51

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

10551

4537

1477

4537

 

 

 

 

 

 

    教育管理事务

423

182

59

182

 

 

 

 

 

 

    普通教育

8830

3797

1236

3797

 

 

 

 

 

 

    教育费附加安排的支出

490

211

69

211

 

 

 

 

 

 

    其他教育支出

808

347

113

347

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

33

10

18

5

 

 

 

 

 

 

    科学技术管理事务

21

10

6

5

 

 

 

 

 

 

    技术研究与开发

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

    科学技术普及

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

42

 

42

 

 

 

 

 

 

 

    文化

26

 

26

 

 

 

 

 

 

 

    体育

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

    广播影视

14

 

14

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2733

238

148

2347

 

 

 

 

 

 

    人力资源和社会保障管理事务

194

89

21

84

 

 

 

 

 

 

    民政管理事务

1271

149

127

995

 

 

 

 

 

 

    财政对社会保险基金的补助

149

 

 

149

 

 

 

 

 

 

    就业补助

360

 

 

360

 

 

 

 

 

 

    抚恤

162

 

 

162

 

 

 

 

 

 

    退役安置

188

 

 

188

 

 

 

 

 

 

    残疾人事业

113

 

 

113

 

 

 

 

 

 

    最低生活保障

150

 

 

150

 

 

 

 

 

 

    临时救助

42

 

 

42

 

 

 

 

 

 

    其他生活救助

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

    其他社会保障和就业支出

101

 

 

101

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2618

471

445

1702

 

 

 

 

 

 

    医疗卫生与计划生育管理事务

493

89

84

320

 

 

 

 

 

 

    基层医疗卫生机构

95

17

16

62

 

 

 

 

 

 

    公共卫生

1080

194

184

702

 

 

 

 

 

 

    医疗保障

561

101

95

365

 

 

 

 

 

 

    计划生育事务

390

70

66

254

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

4278

423

3527

328

 

 

 

 

 

 

      城乡社区管理事务

843

388

127

328

 

 

 

 

 

 

      城乡社区规划与管理

1000

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

      城乡社区公共设施

1000

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

      城乡社区环境卫生

1435

35

1400

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1147

552

211

384

 

 

 

 

 

 

      农业

206

99

37

70

 

 

 

 

 

 

      林业

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

      水利

187

94

34

59

 

 

 

 

 

 

      其他农林水事务支出

748

359

135

254

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

78

41

23

14

 

 

 

 

 

 

      安全生产监管

78

41

23

14

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

1380

 

1380

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

2028

1600

428

 

 

 

 

 

 

 

        年初预留

1600

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他支出

428

 

428

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

39800

11658

9631

18511

 

 

 

 

 

 

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